Sistema de Controle Orçamentário - CAER

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Reserva Orçamentária do Mês 2/2026

Data da última atualização: 2026-02-05 11:27:26.692616
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Dotação Número Reserva Data Documento Objeto Valor
1 20501 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER 17512493243001 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR 811 EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2770 80/2026 2026-02-04 258/2025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFT STARTERS, CHAVES FUSÍVEIS E FUSÍVEIS DE REPOSIÇÃO 863387.88
2 41025 COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2781 83/2026 2026-02-04 PROC.292/2023 VOL-II CCE 41393.60
3 43000 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2795 86/2026 2026-02-05 PROC.67/2026 DESPESAS COMDIARIAS E AJUDA DECUSTO-GEA 15000.00
4 43010 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 299 OUTROS MATERIAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2800 84/2026 2026-02-05 PROC.239/2025 FORNECIMENTO DE PERSIANAS 157080.00
5 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2804 81/2026 2026-02-04 PROC.187/2021 VOL-V SERVIÇOS DE POSTAGENS 26000.00
6 17122010001026 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2825 94/2026 2026-02-05 PROC.96/2024 VOL-XI SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 922196.59
7 17122010001030 SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2828 78/2026 2026-02-04 279A/2023 - VOL. III SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DA CAER 1342428.22
8 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2828 85/2026 2026-02-04 PROC.279/23 A VOL-II SERVIÇOS DE ROÇAGEM 384492.12
9 43030 GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 82/2026 2026-02-05 PROC.306/2022 VOL-II DDP 390000.00
10 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 92/2026 2026-02-05 PROC.147/2024 VOL-II CESSÃO DO SERVIDOR ESTADUAL (LEONIDAS DE HOLANDA FARIAS FILHO) 320000.00
11 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 91/2026 2026-02-05 PROC.318/2021 VOL-II RESSARCIMENTO DO SERVIDOR (DANILVON RUFINO DO VALE) 55000.00
12 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 90/2026 2026-02-05 PROC.157/2016 VOL-II CESSÃO DA COLABORADORA (SAMAIA FERREIRA ARAUJO) 172000.00
13 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 89/2026 2026-02-05 PROC.204/2020 VOL-II CESSÃO DO SERVIDOR (CICERO HERIO CARREIRO BATISTA) 80000.00
14 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 88/2026 2026-02-05 PROC.196/2020 CESSÃO DA SERVIDORA (SEBASTIANA BRAZÃO) 390000.00
15 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 87/2026 2026-02-05 PROC.205/2020 CESSÃO DA SERVIDORA (ELIZANGELA DE SOUSA RODRIGUES) 960000.00
16 44000 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2865 93/2026 2026-02-05 PROC.74/2026 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDADE CUSTO-SAUDI 91142.00
17 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2898 74/2026 2026-02-02 10/2026 DESPESAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO EXERCICIO DE 2026 5000.00
18 44040 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI 17122010001031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2878 75/2026 2026-02-02 006/2023 - VOL. V SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 20134.60
19 17122010001070 SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2880 79/2026 2026-02-04 187/2020 - VOL. XI EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA 535896.08
20 45000 DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2889 76/2026 2026-02-03 PROC.66/2026 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO-ATEMA 18000.00
21 45020 GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2894 77/2026 2026-02-04 300/2025 EMPRESA P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CERCAS NOS POÇOS DA CAER 145568.83
Total 6934719.92
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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