Sistema de Controle Orçamentário - CAER

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Reserva Orçamentária do Mês 03/2026

Data da última atualização: 13/03/2026 09:16:21
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Dotação Número Reserva Data Documento Objeto Valor
1 20501 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER 17512493150001 AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR 701 OBRAS E INSTALAÇÕES 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2761 138/2026 04/03/2026 PROC.172/2025 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - GSA 4,025,280.80
2 38000 SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2773 133/2026 03/03/2026 PROC.266/2024 VOL-II CONSULTOR ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE DIREITO - SUPJU 300,000.00
3 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2773 132/2026 03/03/2026 PROC.266/2024 VOL-II CONSULTOR ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE DIREITO- SUPJU 50,000.00
4 41020 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM 17122010001012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2899 127/2026 02/03/2026 PROC.111/2024 VOL-III SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - ASCOM 46,132.00
5 41025 COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2781 135/2026 03/03/2026 PROC.292/2023 VOL-V SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA ATENDER AOS EVENTOS -CCE 26,876.40
6 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2781 134/2026 03/03/2026 PROC.267/2023 VOL-V SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ATENDER AOS EVENTOS -CCE 46,575.72
7 43000 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2796 140/2026 11/03/2026 PROC.28/2026 DESPESAS COM MENSALIDADE DA AESBE 85,514.64
8 43010 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA 17122010001005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA 2110 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2805 136/2026 03/03/2026 PROC.264/2023 VOL-VII DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS 501,058.00
9 323 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2806 137/2026 03/03/2026 PROC.264/2023 VOL-VII FORNECIMENTO DE PEÇAS 417,960.00
10 17122010001024 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2823 130/2026 02/03/2026 PROC.279/23 C VOL-II 37,120.00
11 17122010001045 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2830 145/2026 13/03/2026 PROC.43/2024 VOL-IV SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO COMBATE PATOGENICOS 983.40
12 17122010001048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA 2072 SULFATO DE ALUMÍNIO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2832 141/2026 11/03/2026 PROC.255/2024 VOL-V SULFATO DE ALUMINIO ISENTO 1,698,320.00
13 2072 SULFATO DE ALUMÍNIO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2832 143/2026 12/03/2026 PROC.265/2025 AQUISIÇÃO DE SULFATO ALUMINIO ISENTO 3,795,660.00
14 2072 SULFATO DE ALUMÍNIO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2832 142/2026 11/03/2026 PROC.255/2024 VOL-V AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO 19,880.00
15 43020 GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2842 131/2026 02/03/2026 PROC.256/2023 VOL-V CREDENCIAMNETO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS - DCF 15,000.00
16 43030 GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 139/2026 06/03/2026 PROC.320/2021A VOL-IV CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO PUBLICO - DDP 15,724.50
17 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 144/2026 13/03/2026 PROC.320/2021B VOL-IV CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO 17,373.50
18 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 146/2026 13/03/2026 PROC.320/2021C VOL-III CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO 15,784.50
19 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 129/2026 02/03/2026 PROC.121/2026 DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL - DDP 30,000.00
20 45000 DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2889 128/2026 02/03/2026 PROC.130/2026 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - NMA 10,000.00
Total 11,155,243.46
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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