Sistema de Controle Orçamentário - CAER

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Reserva Orçamentária do Mês 4/2024

Data da última atualização: 2024-04-16 11:40:40.251007
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Dotação Número Reserva Data Documento Objeto Valor
1 41020 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM 17122010001012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2595 147/2024 2024-04-04 PROC.367/2022 VOL-II PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO 24912.00
2 42000 DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2488 150/2024 2024-04-04 PROC.153/2024 DISRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES / DCI 15000.00
3 42010 GERÊNCIA COMERCIAL - GEC 17122010001004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2489 149/2024 2024-04-04 PROC.311/2023 PROTEÇÃO AO CREDITO E INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES 150000.00
4 42030 GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI 17122010001065 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2593 161/2024 2024-04-16 PROC.284/2023 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA BRUTA 417400.00
5 43000 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 402 CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2493 152/2024 2024-04-08 282/2023 - VOL. II EVENTUAIS SERV. C/ PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 200000.00
6 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2494 160/2024 2024-04-16 PROC.167/2024 DESPESAS COM DIARIAS -DAF 30000.00
7 43010 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA 17122010001029 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2527 154/2024 2024-04-09 PROC.323/2017 VOL-XII SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS DAS ESTAÇOES ELEVATÓRIAS 259752.00
8 43020 GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 451 PASEP 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2541 159/2024 2024-04-15 PROC.91/20219 VOL-II DESPESAS COM PASEP 1320000.00
9 452 COFINS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2542 158/2024 2024-04-15 PROC.90/2019 VOL-II DESPESAS COM COFINS 6600000.00
10 17122010001013 PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS 153 FGTS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2545 157/2024 2024-04-15 PROC.103/2014 VOL-IX PARCELAMENTO DO FGTS/2014 80000.00
11 43030 GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2554 155/2024 2024-04-09 PROC.308/2020 RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ( JAMES DA SILVA SERRADOR) 403176.38
12 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2554 156/2024 2024-04-11 PROC.318/2021 RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ( DANILVON RUFINO DO VALE) 91654.36
13 44000 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2558 151/2024 2024-04-05 PROC.47/2024 DESPESAS COM DIARIA E AJUDA DE CUSTO/ GME 100000.00
14 44040 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI 17122010001002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2569 153/2024 2024-04-09 PROC.111/2022 VOL-II SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICONOS SISTEMA 30000.00
15 17122010001072 CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2575 148/2024 2024-04-04 PROC.103/2022 VOL-III SERVIÇOS DE CONSULTORIA 364999.62
16 44050 GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME 17122010001015 SERVIÇOS DE TORNEARIA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2577 146/2024 2024-04-03 PROC.32/2023 VOL-III SERVIÇOS DE TORNEARIA MECANICA 874431.15
Total 10961325.51
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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