Sistema de Controle Orçamentário - CAER

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Reserva Orçamentária do Mês 04/2025

Data da última atualização: 22/04/2025 08:06:11
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Dotação Número Reserva Data Documento Objeto Valor
1 41090 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2624 200/2025 15/04/2025 PROC.142/2024 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 167,523.84
2 42030 GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI 17122010001065 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2633 203/2025 22/04/2025 PROC.283/2024 VOL-II SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO TRANSPORTE E AGUA BRUTA 93,310.00
3 43000 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 402 CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2634 186/2025 08/04/2025 PROC. 282/2023 VOL-III PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS 200,000.00
4 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2635 194/2025 10/04/2025 PROC.170/2025 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - GEF 22,500.00
5 43010 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 299 OUTROS MATERIAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2641 192/2025 09/04/2025 PROC. 336/2024 AQUISIÇÃO DE MEIO DE CULTURA 372,624.00
6 17122010001040 ALUGUEL DE VEÍCULOS 302 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2667 184/2025 07/04/2025 PROC. 040/2022 VOL-VIII LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 185,760.12
7 17122010001048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA 2078 POLÍMERO ANIÔNICO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2673 197/2025 14/04/2025 PROC.286/2024 VOL-II AQUIÇÃO DE 3.000 KG DE POLIMERO 165,000.00
8 43020 GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 451 PASEP 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2681 193/2025 10/04/2025 PROC. 169/2025 DESPESAS DO PIS NÃO ACUMULATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2025. 3,072,000.00
9 452 COFINS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2682 195/2025 10/04/2025 PROC.168/2025 DESPESAS COM COFINS 12,600,000.00
10 43030 GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 153 FGTS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2688 191/2025 09/04/2025 PROC. 77/2014 VOL-XI DESPESAS COM FGTS NO EXERCÍCIO 2025. 50,000.00
11 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2693 190/2025 09/04/2025 PROC. 196/2020 CESSÃO DA SERVIDORA SEBASTIANA BRAZÃO DE LIMA 190,000.00
12 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2693 189/2025 09/04/2025 PROC. 157/2016 VOL-II CESSÃO DA COLABORADORA SAMAIA FERREIRA ARAUJO 150,000.00
13 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2693 188/2025 09/04/2025 PROC. 147/2024 CESSÃO DO SERVIDOR ESTADUAL LEONIDAS DE HOLANDA FARIAS FILHO 190,000.00
14 44000 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2753 183/2025 03/04/2025 PROC.85/2025 TECNICAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 5,000.00
15 44020 GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2702 198/2025 15/04/2025 PROC.291/2023 VOL-IV SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO 869,913.91
16 44040 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI 17122010001031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2714 204/2025 22/04/2025 PROC.06/2023 VOL- IV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAAÇÃO 28,094.82
17 17122010001070 SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2716 187/2025 09/04/2025 PROC.187/2020 VOL-IV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRONICA 254,273.32
18 44050 GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME 17122010001014 REBOBINAMENTO DE MOTORES 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2719 182/2025 02/04/2025 PROC.287/2023 VOL-III REBOBINAMENTOS DOS MOTORES 468,048.99
19 45000 DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2724 196/2025 11/04/2025 PROC.171/2025 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - GPO 10,000.00
20 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2724 202/2025 17/04/2025 PROC.174/2025 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA DEA, NO EXERCICIO DE 2025 20,000.00
21 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2726 201/2025 17/04/2025 PROC.175/2025 DESPESAS COM TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TCFA DO IBAMA 10,000.00
22 45010 GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE 17122010001038 LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2728 199/2025 15/04/2025 PROC.79/2019 VOL-IX SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SECÇÃO 586,677.12
Total 19,710,726.12
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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