Sistema de Controle Orçamentário - CAER

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Reserva Orçamentária do Mês 02/2026

Data da última atualização: 09/02/2026 11:51:36
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Dotação Número Reserva Data Documento Objeto Valor
1 20501 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER 17512493243001 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR 811 EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2770 80/2026 04/02/2026 258/2025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFT STARTERS, CHAVES FUSÍVEIS E FUSÍVEIS DE REPOSIÇÃO 863,387.88
2 41025 COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2781 83/2026 04/02/2026 PROC.292/2023 VOL-II CCE 41,393.60
3 42010 GERÊNCIA COMERCIAL - GEC 17122010001004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2789 100/2026 09/02/2026 PROC.311/2023 VOL-II DESPESAS COM PROTEÇÃO CRÉDITO -GEC 100,000.00
4 43000 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2795 86/2026 05/02/2026 PROC.67/2026 DESPESAS COMDIARIAS E AJUDA DECUSTO-GEA 15,000.00
5 43010 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 299 OUTROS MATERIAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2800 84/2026 05/02/2026 PROC.239/2025 FORNECIMENTO DE PERSIANAS 157,080.00
6 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2804 81/2026 04/02/2026 PROC.187/2021 VOL-V SERVIÇOS DE POSTAGENS 26,000.00
7 17122010001026 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2825 94/2026 05/02/2026 PROC.96/2024 VOL-XI SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 922,196.59
8 17122010001030 SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2828 85/2026 04/02/2026 PROC.279/23 A VOL-II SERVIÇOS DE ROÇAGEM 384,492.12
9 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2828 78/2026 04/02/2026 279A/2023 - VOL. III SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DA CAER 1,342,428.22
10 43030 GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 89/2026 05/02/2026 PROC.204/2020 VOL-II CESSÃO DO SERVIDOR (CICERO HERIO CARREIRO BATISTA) 80,000.00
11 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 88/2026 05/02/2026 PROC.196/2020 CESSÃO DA SERVIDORA (SEBASTIANA BRAZÃO) 390,000.00
12 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 99/2026 09/02/2026 PROC.308/2020 VOL-II RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ( JAMES DA SILVA SERRADOR) 220,000.00
13 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 82/2026 05/02/2026 PROC.306/2022 VOL-II DDP 390,000.00
14 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 87/2026 05/02/2026 PROC.205/2020 CESSÃO DA SERVIDORA (ELIZANGELA DE SOUSA RODRIGUES) 960,000.00
15 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 92/2026 05/02/2026 PROC.147/2024 VOL-II CESSÃO DO SERVIDOR ESTADUAL (LEONIDAS DE HOLANDA FARIAS FILHO) 320,000.00
16 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 91/2026 05/02/2026 PROC.318/2021 VOL-II RESSARCIMENTO DO SERVIDOR (DANILVON RUFINO DO VALE) 55,000.00
17 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2857 90/2026 05/02/2026 PROC.157/2016 VOL-II CESSÃO DA COLABORADORA (SAMAIA FERREIRA ARAUJO) 172,000.00
18 44000 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2865 93/2026 05/02/2026 PROC.74/2026 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDADE CUSTO-SAUDI 91,142.00
19 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2898 74/2026 02/02/2026 10/2026 DESPESAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO EXERCICIO DE 2026 5,000.00
20 44030 COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 310 ENERGIA ELÉTRICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2871 97/2026 09/02/2026 PROC.048/2019 VOL-XIII DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 17,000,000.00
21 310 ENERGIA ELÉTRICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2871 96/2026 09/02/2026 PROC.255/2022 VOL-XII DESPESAS COM ENERGIA - CPM 9,000,000.00
22 44040 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2874 95/2026 09/02/2026 PROC.253/2020 VOL-XV SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS-GTI 18,120.81
23 17122010001002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2876 98/2026 09/02/2026 PROC.119/2022 VOL-VII SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SPFTWARE - GTI 62,999.12
24 17122010001031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2878 75/2026 02/02/2026 006/2023 - VOL. V SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 20,134.60
25 17122010001070 SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2880 79/2026 04/02/2026 187/2020 - VOL. XI EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA 535,896.08
26 45000 DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2889 76/2026 03/02/2026 PROC.66/2026 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO-ATEMA 18,000.00
27 45020 GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 2894 77/2026 04/02/2026 300/2025 EMPRESA P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CERCAS NOS POÇOS DA CAER 145,568.83
Total 33,335,839.85
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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